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        納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額怎么填,怎么算?

        清辭幽韻☆ 分類:企業年報 地區:重慶市 瀏覽 14064 次 2017-03-08
        納稅調整項目明細表中的業務招待費賬載金額與稅收金額怎么填?

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        全部回答 (3)

        • 業務招待費在所得稅前扣除有比例的,超過比例了,就要納稅調增,就是減少業務招待費,增加利潤,就叫調增。一般比例是收入是千分之五的60%,允許在所得稅前扣除。超出的部分都要納稅調增。(具體按照當地政策)
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        • 業務招待費在年度匯算時,按照發生額的60%扣除,40%調增所得額, 另外,招待費不能超過年銷售額的0.5%,
          6 很給力 4 不給力
        • 業務招待費在年度匯算時,按照發生額的60%扣除,40%調增所得額, 另外,招待費不能超過年銷售額的0.5%,
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